회계 감가상각처리
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작성자 변윤숙 작성일 06-08-17 21:05본문
입주초기 감가상각하엿던 비품이
감가상각비 / 감가상각충당금 으로 다 처리되어
합계시산표상의 잔액이
비품 1000
감가상각충당금 1000
이 되어 잇습니다
이것을 어떻게 처리하여야 할까요?
결산때 까지 놔 두엇다가 그때가서 해야하나요?
아니면 지금이라도 분개처리를하면되나요?
분개 처리하게되면
감가상각충당금 1000 / 비품 1000
으로 처리해서 잔액을 0으로 하면 되나요?
감가상각비 / 감가상각충당금 으로 다 처리되어
합계시산표상의 잔액이
비품 1000
감가상각충당금 1000
이 되어 잇습니다
이것을 어떻게 처리하여야 할까요?
결산때 까지 놔 두엇다가 그때가서 해야하나요?
아니면 지금이라도 분개처리를하면되나요?
분개 처리하게되면
감가상각충당금 1000 / 비품 1000
으로 처리해서 잔액을 0으로 하면 되나요?
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